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商品和服务支出2701.5万元

时间:2019-10-14 00:28来源:未知 作者:admin 点击:
(一)贯彻执行有关建设法规、政策,研究拟订相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施,负责行业的监督管理。 (二)组织实施城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等

  (一)贯彻执行有关建设法规、政策,研究拟订相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施,负责行业的监督管理。

  (二)组织实施城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等方面的行政执法;负责“12319”城市管理热线管理和服务。

  (三)参与县本级城建资金年度计划的编制、管理和调控;指导和监督直属事业单位国有资产的管理;参与城建工程项目概(预)算的审查。

  (四)负责全县建筑活动的监督管理;负责对全县建设工程标投标工作进行监督管理;负责建设工程竣工验收备案管理。

  (五)负责全县住房和城乡建设行业的资质审核和管理;指导住房和城乡建设科技队伍建设。

  住房和城乡建设局本级设六个内设机构:办公室、财务股、人事股、政策法规股、行政审批股、质量安全股。

  下属十个股级单位:农村危房改造服务中心、建设工程质量监督站、建设工程管理办公室、污管办、墙改办、光亮办、渣土办、燃气办、政府投资项目集中管理中心、城乡规划执法大队。

  2018年收入10,261.24万元,其中:一般公共预算拨款收入10235.29万元,比上年增加16.62%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入25.95万元,比上年减少93.11%。占本年总收入0.25%。

  本年支出合计10,261.24万元,其中:基本支出8,089.24万元,占本年总支出78.83%。项目支出2172万元,占本年总支出21.17%。

  2018年度财政拨款收、支总计10261.24万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1108.51万元,增长12.11%。

  2018年度财政拨款支出10235.29万元,占本年支出合计的99.75%。与2017年度相比,比上年增加1459万元,增加16.62%。

  一般公共预算拨款支出10235.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出379.38万元,占3.71%。国防支出0.2万元,占0%。节能环保支出703.69万元,占6.88%。城乡社区支出9104.02万元,占88.95%。交通运输支出48万元,占0.47%。

  2018年度财政拨款支出决算为10,235.29万元。其中:按经济分类:工资福利支出5101.17万元,比上年增加6.7%。商品和服务支出2701.5万元,比上年增加45.6%。对个人和家庭的补助168.27万元,比上年减少65.46%。其他资本性支出92.35万元,比上年减少88.74%。项目支出2172万元,比上年增加160.82%。其中:商品和服务支出348.27万元,比上年增加31560.91%。对个人和家庭的补助0.38万元,上年无对个人和家庭的补助。基本建设支出318.03万元,上年无基本建设支出。其他资本性支出1505.32万元,上年无其他资本性支出。

  华容县住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,063.29万元。其中:人员经费5,269.44万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,793.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12万元,支出决算数为11.29万元,完成预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为11.29万元,占100%。公务接待201批次1944人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少28.96万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  2018年政府性基金本年收入25.95万元,占本年收入合计的0.25%。比上年减少93.11%,本年支出25.95万元,占本年支出合计的0.25%。比上年减少93.11%,基本支出25.95万元,比上年减少86.79%,

  采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。针对建设部门工作职能和履职情况,进行了社会问卷调查。

  对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

  根据考核评分细则,考评组认为华容县住建局2018年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,建设局的整体支出对保障建设部门工作的正常运行、建设和维护市政工程、贯彻执行国家和省市方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,住房建设取得了一定的成绩,确保全县各项社会稳定,为科学发展城市重要经济目标的人民建设提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分,等级为优秀。

  2018年华容县住房和城乡建设局机关(事业)运行经费财政拨款决算223.94万元。比2017年减少165.39万元。

  本年度政府采购计划采购总额4612.28万元,其中:货物2192.81万元;工程1545.77万元;服务873.7万元;本年度政府采购实际采购总额4361.96万元,其中:货物1989.05万元;工程1523.91万元;服务849万元;

  本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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